11月29日,市委組織部、市審計局與市國資委組織開(kāi)展“國企新鋒 強審計 促內控”專(zhuān)題培訓,共享審計前沿智慧,助力我市國資國企深化改革,邁向高質(zhì)量發(fā)展新篇章。江蘇海建公司審計部受邀參加,借此次培訓之機,深入了解國企審計新動(dòng)態(tài),深化理論與實(shí)踐的雙向融合。
培訓內容由《強化審計監督 防范經(jīng)營(yíng)風(fēng)險 助力企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》、《國有企業(yè)審計實(shí)務(wù)操作探討》及《內部控制管理》三個(gè)專(zhuān)題構成。專(zhuān)家武戰偉先生就第一專(zhuān)題以獨到視角解讀國有企業(yè)審計的新要求與新定位,強調審計在企業(yè)治理體系中的關(guān)鍵作用,倡導高質(zhì)量審計不僅是責任所在,更是助推企業(yè)轉型升級的加速器。其豐富的案例分析,生動(dòng)詮釋了“審計是手段不是目的”的深刻內涵,激勵我們以更專(zhuān)業(yè)的姿態(tài),擔當起守護國有資產(chǎn)安全的重任。在《國有企業(yè)審計實(shí)務(wù)操作探討》中,市審計局企業(yè)處處長(cháng)劉永詳細闡述企業(yè)審計的主要方式、審計的主要內容及常見(jiàn)問(wèn)題,從微觀(guān)操作到宏觀(guān)規劃,逐一擊破審計工作中的盲點(diǎn)與挑戰,為我們鋪設一條清晰可行的道路。市國資委財務(wù)監管與督察處處長(cháng)葛長(cháng)波先生就《內部控制管理》專(zhuān)題展開(kāi)講解,系統梳理內部控制的架構與核心,強調與審計監督的內在聯(lián)系,為我們描繪出一幅全面立體的管理藍圖。
此次培訓,讓各參會(huì )人員深受鼓舞,滿(mǎn)載而歸。海建公司審計部將借此機會(huì ),以更扎實(shí)的專(zhuān)業(yè)技能、更前瞻的戰略視野,迎接每一個(gè)審計挑戰,推動(dòng)公司審計工作高質(zhì)量發(fā)展。
