在經(jīng)濟活動日益復(fù)雜的當(dāng)下,審計工作的重要性愈發(fā)凸顯。精準的審計不僅是企業(yè)合規(guī)運營的保障,更是規(guī)避風(fēng)險、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的關(guān)鍵。為了更好地發(fā)揮審計工作的重要性,2025年6月27日下午,集團審計部組織部門職員及權(quán)屬企業(yè)審計人員參加審計檔案和審計準則培訓(xùn)。
審計部孟瑩從審計檔案的定義與重要性和審計檔案的管理流程兩大方面講解了審計檔案的內(nèi)容,其中審計檔案的管理流程包含審計檔案的收集、審計檔案的整理和排列、審計檔案的裝訂、審計檔案的保管、審計檔案的利用、審計檔案的銷毀六大流程。審計部徐櫻霞負責(zé)審計準則的培訓(xùn)講解,審計準則內(nèi)容主要包含審計準則基礎(chǔ)認知、審計準則核心條款解析、國企審計特殊準則要求、審計準則實務(wù)操作與案例、審計準則執(zhí)行常見問題與應(yīng)對、審計準則學(xué)習(xí)與持續(xù)提升六大方面。
審計檔案和審計準則兩項業(yè)務(wù)內(nèi)容培訓(xùn)結(jié)束后,參會人員通過相互提問解答交流的方式對此次培訓(xùn)成果進行了檢驗,培訓(xùn)達到了預(yù)期效果。
